1月16日上午,(集团)公司召开了审计通报专题会,党委书记、董事长李汉东出席并主持会议。(集团)公司高管、相关部门、所属子公司、参股公司主要负责人参加会议。
会上,(集团)公司纪检监察审计部通报了2021年度内部控制及财务收支审计反馈问题及整改意见。党委委员、纪委书记张柳霞阐释了开展内部审计工作及内审整改的必要性和重要性,并对2023年内部审计工作进行了安排。
李汉东要求,一是把握时间节点扎实推进审计整改;二是提升审计整改质效;三是深化审计成果运用;四是强化审计整改跟踪督查;五是加强审计队伍建设。
李汉东强调,开展内部审计工作的目的是强化内部管理,通过发现问题、整改问题,推动制度完善,纠正偏差、规范运行,各部门、各公司要积极落实审计整改要求,不断增强自身免疫能力,充分发挥治已病、防未病的作用,全力助推提高(集团)公司健康发展。
文/纪检监察审计部 敬露露 图/综合管理部 张靖榆